一、2021年全区财政决算情况
2021年,在市委、市政府的坚强领导下,黄果树旅游区紧紧围绕“三保”开展各项工作,坚持“稳中求进、实事求是、统筹兼顾、勤俭节约”的原则,落实减税降费政策,深化预算制度改革、优化支出结构,统筹推进全区经济社会高质量发展,持续做好新冠肺炎疫情防控工作,保持全区社会稳定和经济平稳健康发展,巩固拓展脱贫攻坚成果,充分发挥财政职能,强化预算执行管理,认真分析财政收支形势,确保了全区财政各项工作的顺利开展,2021年预算执行情况总体良好。
(一)全区一般公共预算收支决算情况
2021年,一般公共预算收入累计完成17,270万元,完成预算的100.01%,同比增长2%,增收339万元。其中税收收入3,957万元,完成预算的91.6%,同比增长8.86%;非税收入13,313万元,完成预算的102.82%,同比增长0.13%。一般公共预算支出完成52,336万元,完成预算的98%,同比增长3.78%,增支1,907万元。
收入决算具体情况:
增值税975万元,完成预算的85.3%,同比下降13.56%。
企业所得税342万元,完成预算的95.1%,同比下降28.65%。
个人所得税532万元,完成预算的738.73%,同比增长555.63%。
资源税1万元,完成预算的100%,同比下降31.48%。
城市维护建设税157万元,完成预算的98.35%,同比下降5.88%。
房产税1,208万元,完成预算的100.69%,同比增长19.1%。
印花税62万元,完成预算的20.61%,同比下降55.55%。
城镇土地使用税497万元,完成预算的91.93%,同比增长26.66%。
土地增值税4万元,完成预算的1.42%,同比增长57.64%。
契税178万元,完成预算的74.28%,同比下降15.82%。
环境保护税1万元,完成预算的9.8%,同比下降57.34%。
专项收入238万元,完成预算的106.25%,同比增长3.03%。
行政事业性收费收入126万元,完成预算的25.71%,同比下降75.25%。
罚没收入332万元,完成预算的221.33%,同比下降111.46%。
国有资源(资产)有偿使用收入12,569万元,完成预算的104.01%,同比增长3%。
政府性住房基金收入48万元,完成预算的100%,同比下降18.59%。
支出决算具体情况:
一般公共服务支出6,472万元,完成预算的99.94%,同比增长36.93%。
国防支出1万元,完成预算的100%,同比下降82.07%。
公共安全支出1,054万元,完成预算的100%,同比下降17%。
教育支出8,185万元,完成预算的97.24%,同比下降10.05%。
科学技术支出69万元,完成预算的100%,同比下降90.1%。
文化旅游体育与传媒支出492万元,完成预算的84.54%,同比下降35.12%。
社会保障和就业支出5,052万元,完成预算的98.06%,同比增长19.33%。
卫生健康支出2,303万元,完成预算的96.68%,同比下降5.07%。
节能环保支出3,020万元,完成预算的91.6%,同比增长362.96%。
城乡社区支出4,703万元,完成预算的100%,同比增长87.12%。
农林水支出11,304万元,完成预算的97.99%,同比下降17.76%。
交通运输支出238万元,完成预算的100%,同比下降76.21%。
资源勘探工业信息等支出72万元,完成预算的100%,同比下降75.57%。
自然资源海洋气象等支出163万元,完成预算的100%,同比下降13.19%。
住房保障支出1,408万元,完成预算的100%,同比增长11.84%。
粮油物资储备支出117万元,完成预算的100%,上年粮油物资储备支出调整从两县直达资金支付,支出数据体现在两县,因此无上年同期数。
灾害防治及应急管理支出607万元,完成预算的96.04%,同比下降3.33%。
债务付息支出7,054万元,完成预算的100%,同比增长3.87%。
债务发行费用支出22万元,完成预算的100%,同比下降54.89%。
决算平衡情况:一般公共预算收入17,270万元,返还性收入1,982万元,一般性转移支付收入21,566万元,专项转移支付收入7,197万元,上年结余3,717万元,调入资金1,257万元,债务转贷收入22,057万元,动用预算稳定调节基金1,283万元,当年可安排财力76,329万元;一般公共预算支出52,336万元,上解上级支出568万元,调出资金233万元,债券还本支出22,057万元,安排预算稳定调节基金66万元,结转下年支出1,069万元,收支平衡。
(二)全区政府性基金预算收支决算情况
收支决算情况:政府性基金预算收入6,715万元,完成预算的33.58%,同比下降64.63%;政府性基金预算支出12,3
